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南昌縣信訪局2019年部門預算草案編制說明

發布時間: 2019-02-21 16:04     瀏覽次數: 人次     作者:縣信訪局
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第一部分  南昌縣信訪局概況

一、 部門主要職責

二、 部門基本情況

第二部分  南昌縣信訪局2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經費”預算情況說明

三、局本級預算草案具體說明

第三部分  南昌縣信訪局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公經費”支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣信訪局概況

 

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家,省委、省政府和市委、市政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;承辦省委、省政府、省信訪局、市委、市政府及市信訪局轉辦、交辦的信訪事項;處理縣委、縣政府領導交辦的信訪事項;督促檢查上級領導機關交辦的信訪事項和領導同志的有關批示件的落實情況。

(二)負責受理人民群眾的來信、來訪,向鄉、鎮和縣直有關部門交辦信訪事項,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向縣委、縣政府領導反映人民群眾來信來訪中提出的重要問題、意見和建議,及時辦理和協調處理重要的信訪事項,并對落實情況進行督促檢查;開展調查研究,綜合分析信訪信息,提出完善有關政策、規章的建議。協調處理跨縣、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾集體赴京、到省、市、來縣上訪和異常、突發信訪事件;檢查、協調本縣范圍內的信訪工作。

(三)研究、起草有關本級信訪工作的方案、辦法;總結推廣信訪工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,指導全縣的信訪業務工作;負責本縣信訪工作的宣傳和信息發布;負責組織實施全縣信訪工作的目標管理與考核。了解并掌握全縣信訪工作干部隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓。

(四)承辦縣委、縣政府和省、市委、省、市政府、信訪局交辦的其他事項。

二、部門2019年主要工作任務

2019年我縣信訪工作將圍繞縣委、縣政府中心工作任務,根據信訪工作的新形勢、產生的新問題、上級的新要求,積極探索信訪工作新思路,爭取在聯席會議工作機制、整合信訪資源、加強督導問責、暢通信訪渠道和規范信訪事項辦理程序方面有所創新,主要是以下幾個方面:

(一)創新四個環節。

一是矛盾分流環節。將涉法涉訴案件分離出來,騰出精力化解普通信訪案件;

二是網上信訪環節。做強做大網上信訪受理平臺,進一步引導群眾由上訪變為上網;

三是源頭防范環節。加大鄉鎮群眾工作站建設力度,實現矛盾化解在基層、隱患消滅在萌芽狀態的目的;

四是信訪體系環節。借助電子信息化平臺,建立上下銜接、左右互動的重點人員檔案、重要案件交辦,信訪形勢預警,信訪動態跟蹤及信訪督查回訪等體系。

(二)鞏固五項舉措。

一是繼續鞏固日值班、日調度、日通報、聯合接訪、律師陪訪、秩序維護及季度考評等制度;

二是繼續鞏固領導包案、干部下訪和分片指導等做法;

三是繼續鞏固督查交辦,化解交賬和效能問責等舉措;

四是繼續鞏固信訪救助和維穩基金等手段;五是繼續加強縣鄉信訪視頻終端建設。

三、部門基本情況

我局原名南昌縣信訪局,2010年11月更名為中共南昌縣委、南昌縣人民政府信訪局,列縣委機構序列,由縣委、縣政府共同管理。2011年6月,根據中共南昌縣委、南昌縣人民政府《關于用群眾工作統攬信訪工作的實施方案》(南發[2011]16號),組建中共南昌縣委群眾工作部,與中共南昌縣委南昌縣人民政府信訪局合署辦公,兩塊牌子一套人馬。正科級建制,內設有辦公室、接訪科、視頻接訪中心、辦信督查科、縣長手機信箱及網上信訪工作室等5個職能科室。

 

第二部分 南昌縣信訪局2018年部門預算

情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

南昌縣信訪局預算人數22人,行政在職人數17人,退休人員5人。

(一)、預算收入情況

2019年南昌縣信訪局收入預算總額為407萬元.

按照收入來源劃分,當年財政撥款收入總額為407萬元,占收入預算總額的100%。其中:經費撥款(基本支出)211萬元,占財政撥款收入總額的51.84%;經費撥款(項目支出)196萬元,占財政撥款收入總額的48.16%。

(二)、預算支出情況

2019年南昌縣信訪局支出預算總額為407萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出211萬元,占支出預算總額的51.84%。其中:工資福利支出158.07萬元,商品服務支出52.24萬元,對個人和家庭補助支出0.69萬元。項目支出196萬元,占支出預算總額的48.16%。

(三)、財政撥款支出情況

2019年南昌縣信訪局支出預算總額為407萬元,均為財政撥款。具體支出情況是:一般公共服務支出357.94萬元,占財政撥款支出的87.95%;社會保障和就業支出22.47萬元,占財政撥款支出的5.52%;衛生健康支出13.65萬元,占財政撥款支出的3.35%;住房保障支出12.94萬元,占財政撥款支出的3.18%。

(四)、政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算

(五)、機關運行經費等重要事項的說明

2019年本部門機關運行經費為52.24萬元,較2018年減少3.14萬元。減少的主要原因是:節約開支。

(六)、國有資產占有使用情況

(七)、績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元;

五、“三公經費”和政府采購預算情況

2019年“三公經費”支出預算總額16.68萬元,均為公務接待費;政府采購預算20萬元,用于辦公設備的購置。

 

第三部分 南昌縣信訪局2019年部門預算表

 

八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

 

第四部分  名詞解釋

 

1.收入科目

(1)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(2)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(3)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (4)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

2.支出科目

(1)2012801一般公共服務(類)行政運行(項):反映本單位的基本支出;

(2)2012802一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):反映本單位的項目支出。

(3)2080505反映本單位基本養老保險繳費支出。

(4)2082701反映本單位財政對失業保險基金的補助。

(5)2082702反映財政對工傷保險基金的補助。

(6)2082703反映財政對生育保險基金的補助。

(7)2101101反映行政單位醫療。

(8)2210201反映本單位住房公積金。

 

信訪局2019年預算.xls

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